|
Anni |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
Bilancio
difesa Variazione %
annua |
16.963,4 |
17.777,0 4,8% |
19.025,1 7% |
19.375,8 1,8% |
19.670,1 1,5% |
|
Funzione
difesa Variazione %
annua |
11.871,8 |
12.631,4 6,4% |
13.665,6 8,2% |
13.803,4 1,0% |
14.088,8 2,1% |
|
Funzione
Sicurezza Pubblica (Arma) Variazione %
annua |
3.837,2 |
3.909,2 1,9% |
4.263,7 9,1% |
4.555,7 6,8% |
4.614,9 1,3% |
|
Funzioni
esterne Variazione %
annua |
112,9 |
234,7 108% |
216,9 -7,6% |
245,9 13,4% |
237,4% - 3,5% |
|
Pensioni
Provvisorie Variazione %
annua |
1.141,5 |
1.001,6 -12,3% |
879,0 -12,2% |
770,9 -12,3% |
729 - 5,4% |
EVOLUZIONE
DEGLI STANZIAMENTI PREVISIONALI PER LA DIFESA
|
Anno |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
Bilancio
Difesa Prodotto
interno lordo Inflazione
nazionale Percentuale
del PIL A valori
costanti 2000 Differenza %
rispetto al 2000 |
16.963,4 1.164.767 2.6 1,456% 16.963,5 |
17.777 1.216.538 2,8 1,461% 17.292,8 1,9% |
19.025,1 1.258.350 2,4 1,512% 18.073,2 6,5% |
19.375,9 1.303.662 2,4 1,468% 17.975,0 6% |
19.670,1 1.354.072 1,7 1,453% 17.942,9 5,8% |
|
Funzione
Difesa (FFAA) Percentuale
del P.I.L. a valori
costanti 2000 diff. % rispetto 2000 |
11.871,8 1,019% 11.871,8 |
12.631,4 1,038% 12.287,4 3,5% |
13.665,6 1,086% 12.981,8 9,4% |
13.803,4 1,059% 12.805,4 7,9% |
14.088,8 1,040% 12.851,7 8,3% |
|
Funzione
sicurezza Pubblica a valori
costanti 2000 diff. % rispetto 2000 |
3.837,2 3.837,2 |
3.909,2 3.802,7 -0,9% |
4.263,7 4.050,3 5,6% |
4.555,7 4.226,3 10,1% |
4.614,9 4.209,6 9,7% |
|
Funzione
esterna a valori
costanti 2000 diff. % rispetto 2000 |
112,6 112,9 |
234,7 228,4 102,3% |
216,9 206,1 82,5% |
245,9 228,2 102,1 |
237,4 216,6 91,9% |
|
Pensioni
Provvisorie a valori
costanti 2000 diff. % rispetto 2000 |
1.141,5 1.141,5 |
1.001,6 974,3 - 14,6% |
879 835,0 - 26,9% |
770,9 715,1 - 37,4% |
729,0 664,9 - 41,7 |
Totale degli
uomini impiegati allestero data del 30 settembre 2003 9683
Sedi: Malta Egitto
Libano Israele Iraq Palestina Kosovo
Albania Bosnia Marocco Etiopia/Eritrea Congo Isaf
( Kabul-Ancara-Abu Dabi) Enduring Freedom ( Afganistan) India / Pakistan
|
Anno |
2003 Milioni
|
2004 |
Valore
assoluto |
Valore % |
|
personale |
7.022,6 |
7.491,3 |
468,7 |
6,7% |
|
esercizio |
3.423,3 |
3.402,0 |
- 21,3 |
0,6% |
|
investimento |
3.357,5 |
3.195,5 |
- 162,0 |
-4,8% |
|
totale |
113.803,4 |
14.088,8 |
285,4 |
2,1% |
Spese per il
personale
|
|
2003 |
2004 |
valore
assoluto |
valore % |
|
personale
militare in servizio permanente |
5.112,6 |
5.397,1 |
284,5 |
5,6% |
|
leva -
richiamati - cpl |
724,6 |
790,3 |
65,7 |
9,1% |
|
personale
civile |
1.185,4 |
1.303,9 |
118,5 |
10,0 |
|
totale |
7.022,6 |
7.491,3 |
468,7 |
6,7% |
Nel 2004la
riduzione del personale militare ammonta a 8.554 passando da
Previsioni:
- incremento di
339 ufficiali
- riduzione di
398 Marescialli
- incremento di
626 Sergenti
- incremento di 3.992 volontari di truppa
- riduzione di
13.392 militari di leva/forze di complemento/allievi
Spese per
lesercizio
|
|
2003 |
2004 |
valere
assoluto |
valore % |
|
formazione e
addestramento |
341,4 |
355,6 |
14,2 |
4,2% |
|
manutenzione
e supporto |
1.489,8 |
1.570,8 |
80,9 |
5,4 % |
|
infrastrutture |
343,0 |
405,4 |
62,4 |
18,2 % |
|
funz. Comandi Reparti Opv. |
906,3 |
966,2 |
59,9 |
6,6 % |
|
provvidenze |
24,1 |
23,7 |
- 0,4 |
- 1,9 % |
|
esigenze
interforze |
318,6 |
80,3 |
- 283,3 |
- 74,8% |
|
totale |
3.423,3 |
3.402,0 |
- 21,4 |
- 0,6% |
Spese per
linvestimento
|
|
2003 |
2004 |
valore
assoluto |
valore % |
|
ricerca e
sviluppo |
319,6 |
365,3 |
45,6 |
14,3% |
|
Ammod. Rinnov.mezzi
e materiali |
2.811,4 |
2.625,6 |
- 185,7 |
- 6,6% |
|
infrastrutture |
226,5 |
204,6 |
- 21,9 |
- 9,7% |
|
totale |
3.357,5 |
3.195,5 |
- 162,0 |
- 4,8% |
La componente
interforze
|
|
2003 |
2004 |
valore
assoluto |
valore % |
|
Personale |
907,0 |
981,0 |
74,0 |
8,2% |
|
Esercizio |
792,8 |
751,8 |
- 41,1 |
- 5,2% |
|
Investimento |
408,2 |
434,3 |
26,1 |
6,4% |
|
totale |
2.108,0 |
2.167,1 |
59,0 |
2,8% |
EVOLUZIONE
DEGLI STANZIAMENTI PREVISIONALI PER
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
Inflazione
Nazionale |
2,6 |
2,8 |
2,4 |
2,4 |
1,7 |
|
Funzione Difesa variazione %
annua a valori
costanti 2000 differenza %
2000 |
11.871,8 11.871,8 |
12.631,4 6,4% 12.287,4 3,5% |
13.665,6 8,2% 12.981,8 9,3% |
13.803,4 1% 12.805,4 7,9% |
14.088,8 2,1% 12.851,7 8,3% |
|
Personale variazione %
annua a valori
costanti 2000 differenza %
2000 |
5.616,8 5.616,8 |
5.816 3,5% 5.657,6 0,7% |
6.577,6 13,1% 6.248,4 11,2% |
7.022,6 6,8% 6.514,9 16% |
7.491,3 6,7% 6.833,5 21,7% |
|
Esercizio variazione %
annua a valori
costanti 2000 differenza %
2000 |
3.329 3.329 |
3.571,7 7,3% 3.474,4 4,4% |
3.588,7 0,5% 3.409,1 2,4% |
3.423,3 - 4,6% 3.175,8 - 4,6% |
3.402,0 -
-
- 0,6% 3.103,3 - 6,8% |
|
Investimento variazione %
annua a valori
costanti 2000 differenza %
2000 |
2.926 2.926 |
3.250,2 11,1% 3.161,7 8,1% |
3.499,3 7,7% 3.324,2 13,6% |
3.357,5 - 4,1% 3.114,8 6,5% |
3.195,5 - 4,8% 2.914,9 - 0,4 |
FUNZIONE
DIFESA ARTICOLAZIONE DELLE SPESE milioni di
|
Settori di
spesa |
2003 |
2004 |
valore
assoluto |
valore % |
|
1.Personale a. personale
militare - in servizio permanente - leva,cpl,richiamati b) personale civile Totale 1 |
5.112,6 724,6 1.185,4 7.022,6 |
5.397,1 790,3 1.303,9 7.491,3 |
284,5 65,7 118 468 |
5,6% 9,1% 10,0% 6,7% |
|
2. Esercizio a. formazione e
addestramento b. Manutenzione
e supporto c. Infrastrutture d. Funz.to
Comandi/rep.oper./enti e. Provvidenze f. Esigenze Interforze Totale 2 |
341,4 1.489,8 343 906,3 24,1 318,6 3.423,3 |
355,6 1.570,8 405,4 966,2 23,7 80,3 3.402,0 |
14,2 80,9 62,4 59,9 - 0,4 - 238,3 - 21,4 |
4,2% 5,4% 18,2% 6,6% - 1,9 % - 74,8% - 0,6 % |
|
3.
Investimento a.ricerca e
sviluppo b. Amm.to e Rinnovamento mezzi e materiali infrastrutture Totale 3 |
319,6 2.811,4 226,5 3.357,5 |
365,3 2.625,6 204,6 3.195,5 |
45,6 - 185,7 - 21,9 - 162,0 |
14,3% - 6,6% 9,7% - 4,8% |
|
Totale
Generale |
13.803,4 |
14.088,8 |
285,3 |
2,1% |
AREA
INTERFORZE ARTICOLAZIONE DELLE SPESE
|
Settori di
spesa |
2003 |
2004 |
valore
assoluto |
valore % |
|
1.Personale a. personale
militare - in servizio permanente - leva,cpl,richiamati b) personale civile Totale 1 |
772,6 2,3 132,2 907 |
818,5 2,5 160,0 981,0 |
46 0,2 27,8 74,0 |
5,9% 9,6% 21,0% 8,2% |
|
2. Esercizio a. formazione e
addestramento b. Manutenzione
e supporto c. Infrastrutture d. Funz.to
Comandi/rep.oper./enti e. Provvidenze f. Esigenze Interforze Totale 2 |
36,9 92,8 139,6 365,3 2,8 155,5 792,8 |
34,2 85,0 166,7 382,6 2,9 80,3 751,8 |
- 2,7 - 7,7 27,1 17,3 0,1 - 75,2 - 41,1 |
- 7,3% - 8,4% 19,4% 4,7% 5,4% - 48,3% - 5,2% |
|
3.
Investimento a.ricerca e
sviluppo b. Amm.to e Rinnovamento mezzi e materiali infrastrutture Totale 3 |
242,3 96,9 69 408,2 |
241,0 114,2 79,1 434,3 |
- 1,3 17,3 10,1 26,1 |
- 0,5% 17,9% 14,6% 6,4% |
|
Totale
Generale |
2.108,0 |
2.167,1 |
59 |
2,8% |
ESERCITO -
ARTICOLAZIONE DELLE SPESE
|
Settori di
spesa |
2003 |
2004 |
valore
assoluto |
valore % |
|
1.Personale a. personale
militare - in servizio permanente - leva,cpl,richiamati b) personale civile Totale 1 |
2.102,1 532,8 498,0 3.132,9 |
2.217,1 581,1 534,3 3.332,5 |
115,0 48,3 36,3 199,6 |
5,5% 9,1% 7,3% 6,4% |
|
2. Esercizio a. formazione e
addestramento b. Manutenzione
e supporto c. Infrastrutture d. Funz.to
Comandi/rep.oper./enti e. Provvidenze f. Esigenze Interforze Totale 2 |
130,3 487,3 119,8 278,5 14,6 68,1 1.098,6 |
125,6 517,1 138,6 297,4 14,5 1.093,3 |
- 4,7 29,8 18,8 18,8 - 0,1 - 68,1 - 5,4 |
- 3,6% 6,1% 15,7% 6,8% - 0,7% - 100% - 0,5% |
|
3.
Investimento a.ricerca e
sviluppo b. Amm.to e Rinnovamento mezzi e materiali infrastrutture Totale 3 |
42,1 727,5 62,5 832,1 |
18,7 664,0 48,5 731,2 |
- 23,4 - 63,5 - 14,0 - 100,9 |
- 55,6% - 8,7% - 22,3% - 12,1% |
|
Totale
Generale |
5.063,7 |
5.157,0 |
93,3 |
1,8% |
MARINA -
ARTICOLAZIONE DELLE SPESE
|
Settori di
spesa |
2003 |
2004 |
valore
assoluto |
valore % |
|
1.Personale a. personale
militare - in servizio permanente - leva,cpl,richiamati b) personale civile Totale 1 |
795,1 123,8 394,8 1.313,7 |
838,4 135,0 431,5 1.404,9 |
43,3 11,2 36,7 91,1 |
5,4% 9% 9,3% 6,9% |
|
2. Esercizio a. formazione e
addestramento b. Manutenzione
e supporto c. Infrastrutture d. Funz.to
Comandi/rep.oper./enti e. Provvidenze f. Esigenze Interforze Totale 2 |
63,5 266,8 36,9 117,9 3,4 35,8 524,2 |
64,4 293,2 39,6 125,1 3,4 525,8 |
0,9 26,4 2,8 7,3 0,0 - 35,8 1,6 |
1,4% 9,9% 7,5% 6,2% 0,1% - 100% 0,3% |
|
3.
Investimento a. ricerca e
sviluppo b. Amm.to e Rinnovamento mezzi e materiali infrastrutture Totale 3 |
14,8 814,6 31 860,4 |
9,9 804,5 30 844,3 |
-5,0 - 10,1 - 1,0 - 16,1 |
- 33,4% - 1,2% - 3,2% - 1,9% |
|
Totale
Generale |
2.698,4 |
2.775,0 |
76,6 |
2,8% |
AERONAUTICA -
ARTICOLAZIONE DELLE SPESE
|
Settori di
spesa |
2003 |
2004 |
valore assoluto |
valore % |
|
1.Personale a. personale
militare - in servizio permanente - leva,cpl,richiamati b) personale civile Totale 1 |
1.442,8 65,7 160,4 1.669,0 |
1.523,1 71,7 178,1 1.772,9 |
80,3 6 17,7 103,9 |
5,6% 9,1% 11% 6,2% |
|
2. Esercizio a. formazione e
addestramento b. Manutenzione
e supporto c. Infrastrutture d. Funz.to
Comandi/rep.oper./enti e. Provvidenze f. Esigenze Interforze Totale 2 |
110,6 643,0 46,8 144,6 3,3 59,3 1.007,5 |
131,3 675,4 60,5 161,1 2,8 1.031,1 |
20,7 32,4 13,7 16,6 - 0,5 - 59,3 23,6 |
18,7% 5,0% 29,2% 11,5% - 15,0% - 100% 2,3% |
|
3.
Investimento a.ricerca e
sviluppo b. Amm.to e Rinnovamento mezzi e materiali infrastrutture Totale 3 |
20,4 1.172,4 64 1.256,8 |
95,7 1.043,0 47,0 1.185,7 |
75,3 - 129,4 - 17,0 - 71,1 |
368,5% - 11% - 26,6% - 5,7% |
|
Totale
Generale |
3.933,4 |
3.989,7 |
56,4 |
1,4% |
FUNZIONE
DIFESA - SITUAZIONE DEL PERSONALE MILITARE
|
categoria |
forza
bilanciata 2003 |
2004 |
differenza |
|
Ufficiali servizio
permanente richiamati ferma
prolungata prima nomina forze di
complemento totale |
22.879 91 1.319 994 158 25.441 |
23.828 70 1.063 545 274 25.780 |
949 - 21 - 256 - 449 116 339 |
|
Marescialli servizio
permanente richiamati totale |
65.687 9 65.696 |
65.289 9 65.298 |
- 398 0 - 398 |
|
Sergenti servizio
permanente richiamati totale |
9.073 2 9.075 |
9.701 0 9.701 |
628 - 2 626 |
|
Volontari di
truppa servizio
permanente ferma breve totale |
28.894 37.674 66.568 |
29.214 41.346 70.560 |
320 3.672 3.992 |
|
Allievi
accademie e scuole |
3.544 |
3.124 |
- 420 |
|
Leva leva
ordinaria richiamati totale |
39.875 1.727 41.602 |
27.483 727 28.210 |
- 12.392 - 1000 - 13.392 |
|
TOTALE
GENERALE |
211.926 |
202.673 |
- 9.253 |
ESERCITO -
SITUAZIONE DEL PERSONALE MILITARE
|
categoria |
forza
bilanciata 2003 |
|
differenza |
|
Ufficiali servizio
permanente richiamati ferma
prolungata prima nomina forze di complemento totale |
12.930 71 502 581 148 14.232 |
13.308 58 344 302 74 14.086 |
378 - 13 - 158 - 279 74 - 146 |
|
Marescialli servizio
permanente richiamati totale |
22.947 5 22.952 |
22.935 5 22.940 |
- 12 0 - 12 |
|
Sergenti servizio permanente richiamati totale |
3.130 0 3.130 |
3.528 0 3.528 |
398 0 398 |
|
Volontari di
truppa servizio
permanente ferma breve totale |
23.811 29.704 53.515 |
24.409 31.046 55.455 |
598 1.342 1.940 |
|
Allievi
accademie e scuole |
1.547 |
1.418 |
- 129 |
|
Leva leva
ordinaria richiamati totale |
27.837 1.727 29.564 |
21.683 727 22.410 |
- 6.154 - 1000 - 7.154 |
|
TOTALE
GENERALE |
124.940 |
119.837 |
- 5.103 |
MARINA -
SITUAZIONE DEL PERSONALE MILITARE
|
categoria |
forza
bilanciata 2003 |
2004 |
differenza |
|
Ufficiali servizio
permanente richiamati ferma
prolungata prima nomina Forze di
completamento/ausiliari FP totale |
4150 14 400 290 0 4.854 |
4150 7 410 80 190 4.837 |
0 - 7 10 - 210 190 - 17 |
|
Marescialli servizio
permanente richiamati totale |
13.640 3 13.643 |
13.600 3 13.603 |
- 40 0 - 40 |
|
Sergenti servizio
permanente richiamati totale |
3.073 0 3.073 |
3.078 0 3.078 |
5 0 5 |
|
Volontari di
truppa servizio
permanente ferma breve totale |
3.405 5.870 9.275 |
3.405 6.450 9.855 |
0 580 580 |
|
Allievi
accademie e scuole |
1.166 |
1.080 |
- 86 |
|
Leva leva
ordinaria richiamati totale |
5.286 0 5.286 |
3.000 0 3000 |
- 2.286 0 - 2.286 |
|
TOTALE
GENERALE |
37.297 |
35.453 |
- 1.844 |
AERONAUTICA -
SITUAZIONE DEL PERSONALE MILITARE
|
categoria |
forza
bilanciata 2003 |
2004 |
differenza |
|
Ufficiali servizio
permanente richiamati ferma
prolungata prima nomina forze di
complemento totale |
5.799 6 417 123 10 6.355 |
6.370 5 309 163 10 6.857 |
571 -1 - 108 40 0 502 |
|
Marescialli servizio
permanente richiamati totale |
29.100 1 29.101 |
28.754 1 28.755 |
- 346 0 - 346 |
|
Sergenti servizio
permanente richiamati totale |
2.870 2 2.872 |
3.095 0 3.095 |
225 0 - 2 |
|
Volontari di
truppa servizio
permanente ferma breve totale |
1.678 2.100 3.778 |
1.400 3.850 5.250 |
- 278 1.750 1.472 |
|
Allievi
accademie e scuole |
831 |
626 |
- 205 |
|
Leva leva
ordinaria richiamati totale |
6.752 0 6.752 |
2.800 0 2.800 |
- 3.952 0 - 3.952 |
|
TOTALE
GENERALE |
49.689 |
47.383 |
- 2.306 |
FUNZIONE
DIFESA - SITUAZIONE DEL PERSONALE CIVILE
|
categoria |
forza
bilanciata 2003 |
2004 |
differenza |
|
Area
interforze compresa Agenzia Industrie e Difesa Personale
dirigente e assimilato personale
dei livelli totale |
218 6.168 6.386 |
224 6.338 6.562 |
6 170 176 |
|
Esercito personale
dirigente e assimilato personale
dei livelli totale |
182 14.753 14.935 |
136 14.934 15.070 |
- 46 181 135 |
|
Marina Personale
dirigente e assimilato personale
dei livelli totale |
40 13.195 13.235 |
41 13.474 13.515 |
1 279 280 |
|
Aeronautica Personale
dirigente e assimilato personale
dei livelli totale |
16 5.474 5.490 |
16 5.582 5.598 |
0 108 108 |
|
Personale
dirigente e assimilato * personale
dei livelli TOTALE
GENERALE |
456 39.590 40.046 |
417 40.328 40.745 |
- 39 738 699 |
* di cui 92 insegnanti e 103 magistrati nel 2003
e 102 insegnanti e 103 magistrati nel 2004
SETTORE
INVESTIMENTO
PROGRAMMI DI
PREVISTO FINANZIAMENTO NEL 2004
RIEPILOGO
STANZIAMENTI PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITA OPERATIVE
|
Capacitΰ Operativa |
Milioni di
|
|
A Comando,
controllo, comunicazioni ed informazioni (C31) |
245,2 |
|
B Intelligence, surveillance, target acquisition and
reconnaisance (ISTAR) |
76,0 |
|
C
Schieramento e mobilitΰ |
588,9 |
|
D
Precisione ed efficacia di ingaggio, sopravvivenza e protezione delle forze |
1.893,4 |
|
E
Sostenibilitΰ logistica |
274,4 |
|
F Ricerce e sviluppo |
117,6 |
|
|
3.195,5 |
SETTORE
INVESTIMENTO - PROGRAMMI DI PREVISTO FINANZIAMENTO NEL 2004
STANZIAMENTI
PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITA OPERATIVE INTERFORZE
|
Capacitΰ Operativa |
Programmi
|
Milioni di
|
|
A Comando,
controllo -
-
Comunicazioni ed informazioni totale |
1 Sistema
di telerilevamento satellitare Helios-
1 2 Sistema
satellitare di telerilevamento Cosmo-Skymed 3 Rete
telecomunicazioni ed informazioni interforze |
6,2 41,0 24,5 71,7 |
|
B - Intelligence, surveillance, target acquisition and
reconnaisance (ISTAR) totale |
1 Sistema Signal Intelligence Navale (SIGINT) |
28,0 _____ 28,0 |
|
D -
Precisione ed efficacia di ingaggio,sopravvivenza e protezione delle forze totale |
1 Sviluppo veicolo Joint Strike Fighter (JSF) |
126,0 _____ 126,0 |
|
E -
Sostenibilitΰ logistica totale |
1 Poligono
sperimentale interforze (SPERINTER) 2 Centri
interforze studi applicati militari (CISAM) 3 Polo
tecnico-logistico interforze (NBC) 4
Programmi infrastrutturali NATO 5
Programmi infrastrutturali dellarea operativa
amministrativa 6
Ammodernamenti minori |
4,1 2,1 0,2 60,0 17,7 9,5 93,6 |
|
F - Ricerce e sviluppo totale |
1
Programmi vari di ricerca tecnologica e di sviluppo |
115 115 |
TOTALE
|
434,3 |
|
SETTORE
INVESTIMENTO - PROGRAMMI DI PREVISTO FINANZIAMENTO NEL 2004
STANZIAMENTI
PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITA OPERATIVE TERRESTRI
|
Capacitΰ Operativa |
Programmi
|
Milioni di
|
|
A - Comando,
controllo Comunicazioni
ed informazioni totale |
1 - Posti
comando automatizzati di Regimento/ Brigata/
Divisione 2 Ponti
radio media/grande capacitΰ 3 Gruppi
elettrogeni da 10+10 kw e da 25+25 kw 4 Stazioni
radio VHF EPM SICGARS III 5 Sistema
di comando controllo e navigazione 6 MIDS-LVT
sviluppo ed acquisizione 7
Programmi minori |
10,8 37,0 9,0 12,0 8,0 8,1 15,7 100,6 |
|
C -
Schieramento e mobilitΰ totale |
1
Elicotteri NH 90 industrializzazione e produzione |
189,4 189,4 |
|
D - Precisione ed
efficacia di ingaggio, sopravvivenza e protezione delle forze totale |
1
Elicotteri A 129 da combattimento 2 Veicoli
blindati leggeri 4x4 e 6x6 PUMA 3 Veicoli
corazzati da cbt. DARDO COMBAT 1 Fase 4 Veicoli
cingolati leggeri BV 206 e 206 S 5 Veicoli
tattici e tattico-logistici 6 Mezzi e
materiali del genio 7 Sistema
missilistico superficie/aria terrestre FSAF 8 Sistemi
missilistici controcarro 9 Obici
semoventi PZH 2000 10
Programmi minori di artiglieria terrestre e contraerea 11
Programmi minori di fanteria |
36,2 28,9 36,7 12,4 56,8 28,2 52,3 34,9 32,8 8,9 36,3 364,2 |
|
E -
Sostenibilitΰ logistica totale |
1
Munizionamento 2
Attrezzature e stabilimenti di lavoro 3
Infrastrutture nazionali 4
Programmi minori |
10,7 5,0 48,5 12,9 77,0 |
|
TOTALE |
731,2 |
|
SETTORE
INVESTIMENTO - PROGRAMMI DI PREVISTO FINANZIAMENTO NEL 2004
STANZIAMENTI
PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITA OPERATIVE NAVALI
|
Capacitΰ Operativa |
Programmi
|
Milioni di
|
|
A - Comando,
controllo Comunicazioni
ed informazioni totale |
1 Rete
radar costiera 2 Sistemi
satellitari tribanda 3
Programmi minori di C4I |
9,8 6,8 3,8 20,4 |
|
C -
Schieramento e mobilitΰ totale |
1
Elicotteri HN- 90 industrializzazione e produzione 2
Elicotteri imbarcati EH - 101 |
69,7 56,5 126,2 |
|
D - Precisione ed
efficacia di ingaggio, sopravvivenza e protezione delle forze totale |
1 Nuova
portaerei nave Andrea Doria 2 Fregate
antiaeree classe Orizzonte 3 Fregate
di nuova generazione 4
Sommergibili di nuova generazione U-212 5
Ammodernamenti di mezza vita Caccia cl. DE 6
Ammodernamento di mezza vita sommergibili cl. SAURO 7 Velivoli
imbarcati AV 8B 8 - Sistema
missilistico superficie/aria terrestre e navale FSAF 9 - Sistema
missilistico sup./aria medio raggio navale (PAAMS) 10 - Sistema
missilistico sup./sup. navale TESEO 11- Sistema
missilistico antisommergibile MILAS 12 Siluri
leggeri MU-90 13 Sistema
antisiluro SLAT 14 Veicoli
tattici e tattico logistici 15
Armamento leggero, equipaggiamenti per unitΰ e fo. Speciali 16
Munizionamento di nuova generazione (VULCANO) |
185,9 155,3 8,0 104,8 42,6 3,1 9,0 8,4 94,9 5,5 11,4 7,6 10,0 3,5 7,0 1,0 658,1 |
|
E -
Sostenibilitΰ logistica totale |
1
Infrastrutture nazionali 2
Programmi minori |
30,0 7,0 37,0 |
|
F - Ricerce e sviluppo totale |
1 Sviluppo
sistema e apparati per unitΰ navali di nuova generazione (legge 30.11.1998, n
413) |
2,6 2,6 |
|
TOTALE |
844,3 |
|
SETTORE
INVESTIMENTO - PROGRAMMI DI PREVISTO FINANZIAMENTO NEL 2004
STANZIAMENTI
PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITA OPERATIVE AEREE
|
Capacitΰ Operativa |
Programmi
|
Milioni di
|
|
A - Comando,
controllo Comunicazioni
ed informazioni totale |
1 ACCS 2 MIDS
LINK 16 industrializzazione 3 NGIFF
sviluppo tecnologia 4
terminali satellitari SICRAL 5
Controllo del traffico aereo e assistenza al volo 6
Programmi minori C4I |
4,5 4,8 6,7 5,0 12,0 19,6 52,6 |
|
B -
Intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaisance (ISTAR) totale |
1 Velivoli
Aerotattici 2 Velivoli
da Pattugliamento Marittimo (ATLANTIC) |
28,0 20,0 48,0 |
|
C -
Schieramento e mobilitΰ totale |
1 Velivoli
da trasporto C130J 2 Velivoli
Rifornitori B767 TANKER |
157,2 116,1 273,3 |
|
D - Precisione ed
efficacia di ingaggio, sopravvivenza e protezione delle forze totale |
1 Velivoli da cbt.
EUROFIGHTER 2000 * 2 Velivoli
da combattimento MRCA TORNADO 3
Elicotteri SAR/COMBAT SAR 4 Sviluppo
e produzione del missile aria/aria IRIS/T 5 - Sviluppo
e produzione del missile aria/aria METEOR 6 Sistema missilistico ATBM MEADS 7 Armamento Stand Off (STORM-SHADOW) 8 Missile
contraereo aria/aria a medio raggio (AMRAAM) 9 Veicoli
tattici e tattico-logistici 10
Armamento leggero, equipaggiamenti per unitΰ e fo. speciali |
434,1 186,5 10,0 8,2 15,7 20,0 30,9 35,6 1,9 2,2 745,1 |
|
E -
Sostenibilitΰ logistica totale |
1
Infrastrutture logistiche 2
Programmi minori |
47,0 19,7 66,7 |
|
TOTALE |
1.185,7 |
|
* Comprende
61,6 mil. , finanziati con fondi interforze, per il
pagamento della rata 2004 dei mutui quindicennali relativi alla quota 1999 del
programma EUROFIGHTER (quota annuale dei limiti dimpegno quindicennali di cui
allarticolo 50, comma h, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, collegato
1999).
EVOLUZIONE DEGLI STANZIAMENTI PREVISIONALI PER
|
anno |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
|
a valori
correnti |
3.837,2 |
3.909,2 |
4.263,7 |
4.555,7 |
4.614,9 |
|
variazione %
annua |
|
1,9% |
9,1% |
6,8% |
1,3% |
|
a valori
costanti 1996 |
3.837,2 |
3.802,7 |
4.050,4 |
4.226,3 |
4.209,6 |
|
differenza %
rispetto 1996 |
|
- 0,9% |
5,6% |
10,1% |
9,7% |
ARMA DEI
CARABINIERI - ARTICOLAZIONE DELLE SPESE
|
settori di
spesa |
2003 |
2004 |
valore
assoluto |
valore % |
|
1. Personale a. personale militare b. personale civile totale |
4.099,4 7,2 4.106,6 |
4.159,0 7,9 4.166,9 |
59,6 0,8 60,4 |
1,5% 10,8% 1,5% |
|
2. Esercizio a. formazione e
addestramento b. manutenzione e supporto c.
infrastrutture d. funz.to C.di/enti/umitΰ e. provvidenze f. fondi
scorta e a disposizione totale |
19,8 172,2 27,8 122,1 2,5 49,1 393,5 |
22,5 176,4 27,3 137,9 2,9 26,5 393,5 |
2,7 4,3 - 0,5 15,8 0,4 - 22,6 0 |
13,5% 2,5% - 1,6% 12,9% 16,8% - 46,1% 0 |
|
3.
Investimento a. ricerca e sviluppo b. ammodernamento e rinnova. - mezzi e
materiali -
infrastrutture totale |
41,7 13,9 55,6 |
41,9 12,4 54,4 |
0,2 - 1,5 - 1,2 |
0,5% -10,5% - 2,2% |
|
TOTALE
GENERALE |
4.555,7 |
4.614,9 |
59,2 |
1,3% |
ARMA DEI
CARABINIERI SITUAZIONE DEL PERSONALE MILITARE
|
Categoria |
forza
organica |
forza
bilanciata 2004* |
|
Ufficiale servizio
permanente trattenuti ferma
biennale prima nomina totale |
3.800 3.800 |
3.350 4 96 408 3.858 |
|
ispettori |
29.531 |
28.959 |
|
sovrintendenti |
20.000 |
19.349 |
|
appuntati e
carabinieri |
50.710 |
49.989 |
|
Truppa carabinieri
ausiliari allievi carabieri ausiliari totale |
|
7.655 1.685 9.340 |
|
allievi
carabinieri effettivi |
|
456 |
|
TOTALE
GENERALE |
104.041 |
111.951 |
* Valore
convenzionale della forza, considerato costante in ogni giorno dellanno di
riferimento, basato sulle previsioni delle presenza giornaliere in servizio.
ARMA DEI
CARABINIERI - SITUAZIONE DEL PERSONALE MILITARE
|
categoria |
forza
bilanciata 2003 |
forza
bilanciata 2004 |
differenza |
|
Ufficiali servizio
permanente trattenuti ferma
biennale prima nomina totale |
3.267 3 155 190 3.615 |
3.350 4 96 408 3.858 |
83 1 - 59 218 243 |
|
Ispettori servizio
permanente trattenuti totale |
28.489 392 28.881 |
28.565 394 28.959 |
76 2 78 |
|
sovrintendenza servizio
permanente totale |
18.806 66 18.872 |
19.171 178 19.349 |
365 112 477 |
|
Appuntati e
Carabinieri appuntati
servizio permanente carabinieri
servizio permanente appuntati
trattenuti carabinieri
in ferma totale |
30.685 11.709 12 6.295 48.701 |
31.481 11.454 18 7.036 49.989 |
796 - 255 6 741 1.288 |
|
Truppa carabinieri
ausiliari richiamati totale |
7.950 1.257 9.207 |
7.655 - 7.655 |
- 295 - 1.257 - 1.552 |
|
Allievi Allievi
accademia Allievi
Carabiniere Allievi
Carabinieri Ausiliari totale |
231 560 2.650 3.441 |
102 354 1.685 2.141 |
- 129 - 206 - 965 - 1.300 |
|
TOTALE
GENERALE |
112.717 |
111.951 |
- 766 |
SITUAZIONE
PERSONALE CIVILE
|
Categoria |
ferma
bilanciata 2003 |
ferma
bilanciata 2004 |
differenza |
|
- personale
dirigente e assimilato -
personale dei livelli |
287 |
299 |
12 |
|
totale
generale |
287 |
299 |
12 |